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                  中共南昌市新建區委老干部局2019年度部门预算

                  索 引 号:/201902-95678 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區人民政府 生成時間:2019年02月20日 信息名稱:中共南昌市新建區委老干部局2019年度部门预算 【字體:

                  中共南昌市新建區委老干部局2019年度部门预算

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                  第一部分? 中共南昌市新建區委老干部局概况

                  一、部門主要職能

                  二、部門基本情況

                  第二部分? 中共南昌市新建區委老干部局2019年度部门预算表

                  一、收支預算總表

                  二、部門收入總表

                  三、部門支出總表

                  四、財政撥款收支總表

                  五、一般公共預算支出表

                  六、一般公共預算基本支出表

                  七、一般公共預算“三公”經費支出表

                  八、政府性基金預算支出表

                  第三部分? 名词解释

                  一、一般公共預算

                  二、政府性基金預算

                  三、部門預算

                  四、一般公共預算收入(原公共財政預算收入)

                  五、非稅收入

                  六、一般公共預算支出(原公共財政預算支出)

                  七、國庫集中收付制度

                  八、政府采購制度

                  九、“三公”經費

                  第一部分? 中共南昌市新建區委老干部局概况

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                  一、部門主要職能

                  1.制定、落實老幹部政策,落實老幹部政治生活待遇。

                  2.組織老幹部開展活動,發揮老幹部作用

                  二、部門基本情況

                  纳入本套部门预算汇编范围的单位共? 4 个,编制人数12,包括:老干部局机关、老干部活动中心、老年大学、关工委。

                  ?

                  第二部分? 中共南昌市新建區委老干部局2019年部门预算情况说? 明

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                  一、2019年部門預算收支情況說明

                  (一)收入預算情況

                  本部门2019年度收入预算总计808.3万元,其中上年结转和结余171.1万元,较上年增长3 %;。

                  本年收入的具体构成为:财政拨款收入637.2万元,占? 78.8 %;上年结转171.1万元,占 21.2 %。?

                  (二)支出預算情況

                  本部門2019年度支出預算總計808.3萬元,較上年增長3%。

                  本年支出的具体构成为:按项目类别:基本支出466.1万元,占 57.7 %,较上年增加 14.1 %,项目支出 342.2万元,占 42.3? %,较上年增加14 %,;按功能科目:一般公共服務支出724.3万元,占89.6%,社保支出62.96万元,占7.9%,医疗卫生支出11.6万元,占1.4 %,住房保障支出9.4万元,占1.1%。

                  (三)財政撥款支出情況

                  本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为 808.3 万元,较上年增长3 %。

                  (四)機關運行經費情況說明

                  本部門2019年度機關運行經費133.66萬元,較上年增加38%。其中:辦公費21.86萬元,水費4萬元,電費2.8萬元,郵電費0.5萬元,維修費1.3萬元,會議費2萬元,培訓費0.5萬元,公務接待費5.2萬元,工會費1.4萬元,在職福利費0.12萬元,離退休福利費0.21萬元,降溫費2.4萬元,取暖費0.72,退休人員活動經費0.2萬元,其他交通費用,4.2萬元,租賃費1萬元,勞務費0.5萬元,其他商品和服務支出84.2萬元。

                  (五)政府采購情況

                  2019年政府采購總額9.3萬元。

                  二、2019年“三公”經費預算情況說明

                  本部门2019年度“三公”经费年初预算数为 5.2 万元,其中:

                  (一)因公出国(境)年初预算数为? 0 万元,决算数为 0 万元。

                  (二)公务接待费年初预算数为 5.2 万元,较上年无增降。

                  (三)公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元,较上年无增降。

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                  第三部分?? 名词解释

                  1、一般公共預算。是指是對以稅收爲主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算,可以使人們了解政府活動的範圍和方向,也可以體現政府政策意圖和目標。

                  2.政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。

                  3.部門預算。是指政府部門依據國家有關法律、法規、政策及其履行職能需要,編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成,由基層預算單位開始編制,逐級上報、審核、彙總,經財政部門審核,提交立法機關依法批准後執行。

                  4.一般公共預算收入(原公共財政預算收入)。是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即爲一般公共預算收入。

                  5.非稅收入。非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服務、准公共服務取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

                  6.一般公共預算支出(原公共財政預算支出)。也即通俗所稱財政支出,指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

                  7.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設置國庫單一賬戶體系,所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

                  8.政府采購制度。是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標准以上的貨物、工程和服務的行爲。

                  9.“三公”經費。指公務接待費、因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費。

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                  附件:中共南昌市新建區委老干部局2019年度部门预算

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