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                  石埠鎮2012年财政总预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

                  索 引 号:/201303-39001 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區石埠鎮 生成時間:2013年03月08日 信息名稱:石埠鎮2012年财政总预算执行情况和2013年财政预算草案的报告 【字體:

                   

                  石埠鎮2012年财政总预算执行情况和2013年财政预算草案的报告(書面) 201338日在石埠鎮第一届人民代表大会第三次会议上) 黄 剑 云   各位代表: 我受石埠鎮人民政府的委托,向大会报告2012年度财政总预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告,请予审议。 二0一二年財政執行情況 2012年是“十二五”規劃實施的關鍵一年,我們在鎮黨委、政府的正確領導下,在上級主管部門的指導下,全鎮幹部群衆緊緊圍繞“打造南昌實力板塊,跻身全省一流強鎮”這一目標,以“三個代表”重要思想爲指導,以科學發展觀爲統領,以真抓實幹的作風迎接黨的“十八”大召開爲目標,千方百計抓收入,優化結構調支出,創新機制強管理,有力地推動全鎮經濟持續快速發展,社會事業全面進步,財政預算執行情況良好,圓滿完成了鎮第一屆人大二次會議上確定的財政預算任務。 2012年全鎮完成財政收入36044612元,其中:稅收收入:17225668元,非稅收入:498477元,上級補助收入:18320467元。2012年全鎮財政總支出爲35933085元,淨結余:111527元。從全年財政收支看,我們實現了當年財政收支平衡,略有結余的目標,這個成績的取得確保了我鎮生産建設各項事業發展的必需資金,促進了各項事業的發展,提高了人民生活水平。 一、2012年全鎮財政總收入爲:36044612元 (一)稅收收入:17225668元 1、增值稅:97300元 2、營業稅:16082060元 3、企業所得稅:250242元 4、個人所得稅:239828元 5、資源稅:77263元 6、城市維護建設稅:58058元 7、房産稅:26146元 8、印花稅:267902元 9、城鎮土地使用稅:93470元 10、土地增值稅:33399元 (二)非稅收入:498477元 專項收入:498477元     (三)上級補助收入:18320467元 二、2012年全鎮財政預算總支出35933085元 (一)公共財政支出:18008567 1、一般公共服務支出:5168747元 2、教育支出:3671640元 3、科學技術支出:110000元 4、文化體育及傳媒支出:59276元 5、社會保障和就業支出:2747451元 6、醫療衛生支出:31220元 7、節能環保支出:70125元 8、城鄉社區事務支出:76044元 9、農林水事務支出:5293387元 10、電力信息事務支出:159677元 11、商業服務業等事務支出:35000元 12住房保障支出:570000元 13、其他支出:16000元 (二)轉移支付支出:16092471 (三)上解上級支出:1832047元 三、年終淨結余:111527元 從2012年財政收入與總支出看,收支相抵,略有結余,實現了財政收支平衡的目標,從2012年全鎮財政預算執行情況來看,比上年又有大進步,預算內總收入超額完成年初下達計劃,確保了各項事業正常發展。在支出方面,我們嚴格按照財政機制制度辦事,做到專款專用,按事業進度撥款,使支出資金控制在預算指標內,從而保證了資金的使用效果,促進了各項事業的發展。以上成績的取得,主要歸功于鎮黨委、政府的正確領導,歸功于全鎮幹部和廣大群衆大力配合支持。             二0一三年財政預算草案 2013年財政預算編制的指導思想是:以黨的“十八大”精神爲指導,深入貫徹落實科學發展觀,按照省、市、縣對財政預算工作的各項要求,崇尚節儉,進一步優化支出結構,集中力量辦大事,集中財力全力保障人員支出,保障法定增長,保障民生投入;嚴格控制和降低行政運行成本,提升預算編制科學化、精細化水平,增強財政資金使用的規範性、安全性和有效性。繼續做到大力發展生産,培植效益財源,做到增收節支,堅持量入爲出,量力而行的原則,爲發展我鎮的各項事業和提高人民生活水平積累資金,確保今年的財政收支平衡,略有結余。 2013年是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年,也是我縣打造“核心增長極實力板塊”的關鍵之年,根據縣下達財政收入考核任務的文件精神,結合我鎮的實際情況,現將我鎮2013年財政預算安排如下: 一、2013年鎮本級財政預算總收入爲4470萬元 1、國稅收入370萬元 2、地稅收入2300萬元 3、上級各項補助收入1800萬元 二、2013年本鎮財政支出爲44472955元 1、行政事業費:2249555元 2、其他部門事業費:241382元 3、計生事業費:118118元 4、農業事業費:172764元 5、文化事業費:52720元 6、城建環保事業費:25364元 7、個私辦事業費:91336元 8、水保事業費:19716元 9、審計事業費:2000元 10、上級各項補助支出及上解支出:4150萬元 2013年是我鎮經濟發展進入實質飛躍的關鍵年,我們將全面融入紅谷灘中心區,爲全力打造核心增長極實力板塊,跻身全省一流強鎮的目標而奮鬥。努力做好財稅工作,圓滿完成今年的財政收入任務是保障全鎮、村兩級組織正常運轉和基層穩定、構建和諧社會的基礎,對促進我鎮經濟和各項事業健康發展具有舉足輕重的意義。充分利用我鎮的地理區位優勢,加大招商引資力度,制定各項有力措施,大力發展城郊經濟,動員全鎮廣大幹部群衆的創業激情,抓住當前有利時機,把我鎮的經濟建設推向一個新的台階,全面完成今年的財政收入任務,確保我鎮各項事業正常發展。爲此,全鎮上下必須統一思想,團結奮鬥,認真抓好以下幾項工作: 1、加大招商引資力度,發展經濟,培養財源 依靠政策和科學技術,大力發展生産,努力開辟後續效益財源,充分利用我鎮區位優勢,資源優勢和政策優勢,加大招商引資力度,抓住望城新區西擴和紅谷灘區相連,南昌至上栗高速開工,杭南長高鐵及多項省市重點工程開工建設,利用政策,加大土地開發力度調整産業結構,發展“三高”農業和城郊型經濟,大力發展,以休閑度假爲龍頭的農家樂等旅遊業,帶動第三産業的發展,爲培植後續財源,爲財政增收打下堅實的基礎。 2、加強財政監督,嚴肅財經紀律 財政監督是財政部門的重要職責之一,隨著財政改革力度的不斷加深,公共財政管理框架的建立,我們將面臨著許多新的課題,這就要求我們要適應新的形勢,著力抓好幾件事:第一、繼續推行政務公開,村務公開,完善村帳鎮管,杜絕白條入賬,堵住稅收漏洞。第二,繼續加強財政民生工程,惠農“一卡通”及鎮財縣管工作,規範財務收支行爲。第三,從改革財政管理制度著手,強化監督制約機制,規範財務行爲。第四,加強對財政專項預算外支出行爲的管理,嚴格按縣政府專項資金管理辦法執行,建立健全各項規章制度,使財政工作逐步走上規範化、科學化、制度化的軌道。 3、加強稅收征管,增加財政收入 稅收是財政收入的主要來源,我們要堅決貫徹,嚴格執行《稅收征管法》,加大納稅宣傳,增強公民納稅意識,不但要抓住稅源大戶,也要抓住零散稅收征管工作。在摸清稅源的基礎上,改進征管手段,強化征管方式,建立健全護稅,協稅網絡和內部管理機制,努力做到應收盡收,掃除稅收征管的“死角”。堅決杜絕偷稅漏稅和拖欠國家稅的現象。 4、調整支出結構,嚴格控制支出 鎮、村兩級財政都要按照“調整結構,保證重點,壓縮一般,加強管理”的原則,嚴格控制各項支出做到有保有壓,確保工資性支出,繼續增加對社會保障、教育、支農、科技支出的投入。要量入爲出,科學地調度資金,爲促進我鎮各項事業的發展作出努力。 各位代表,2013年財政預算計劃任務光榮而艱巨,我們要在鎮黨委、政府的領導下,趕先進位,開創我鎮經濟建設新局面,抓住發展新機遇,以黨的十八大精神爲指導,以科學發展觀統領財政工作。真抓實幹,同心同德,開創進取,努力工作,我們的財稅目標一定會實現,也一定會圓滿完成!
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